Page 80 - 2025-26年度PELS社長當選人學習研討會_手冊
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地區提案表決事項 _ 附件二



                                                 國際扶輪3522地區
                                         2025-26年度地區辦事處收支預算表

                                          2025年7月1日至2026年6月30日
                                                                                          單位:新台幣元

                      項                 目           收  入         支  出         合  計          備 註 欄
              一﹑ 期初餘額                                                                 0

              二﹑預估收入 (預估3,000人)

                  (一)分攤金收入(上半年度
                     一般社員@300*2,800人                 840,000                            註1
                      35歲以下社員@150*200人                 30,000
                  (二)分攤金收入(下半年度)
                     一般社員@300*2,850人                 855,000
                     35歲以下社員@150*250人                  37,500
                  (三)其他收入                           1,770,000
                  (四)利息收入                                   0
                                                  社員分攤收入                      1,762,500
                         預估收入合計                   總監預撥補                       1,770,000
                                                  預估收入合計                      3,532,500
              三﹑預估支出
                  (一) 薪資費用                                      1,300,000
                  (二) 租金費用                                        905,500
                  (三) 文具印刷                                        185,000
                  (四) 交通費                                           6,000

                  (五) 運費                                           14,000
                  (六) 郵電費                                          37,000
                  (七) 水電費                                         105,000
                  (八) 保險費                                         140,000
                  (九) 雜項購置費用                                      220,000               註2
                  (十) 管理費                                          82,000
                  (十一) 清潔費                                         97,000
                  (十二) 器材硬體設備維護                                   120,000               註3
                  (十三) 軟體維護費用                                     125,000               註4
                  (十四) 退職金                                         66,000
                  (十五) 勞務費                                        130,000
                    預估支出合計                                                    3,532,500
              四﹑預估餘 (絀)                                                               0
              註:1.分攤金每位社員600元;35歲以下的社友地區分攤金減半收取。
                  2. 項目:扶輪用品,旗幟製作、重複使用之會議用品,頒獎用品,辦公室用品,衛生用品等等。
                  3. 辦公室3C及所有硬體維修,影印機之維護等等。
                  4. 包含雲端空間租用,工作需要之程式編寫,網站或多媒體相關費用等等。






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